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成都市武侯区城中村改造推进办公室2015年度部门决算公开

来源:区城中村推进办  录入时间:2016-09-26 10:09  【字体: 】  打印  关闭

决算表
编制单位:四川省成都市武侯区城中村改造推进办公室(本级)2015年度金额单位:元
收入支出
项目2015年决算数项目2015年决算数
一、财政拨款收入2,396,107.32一、一般公共服务支出0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00
二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00
三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00
四、经营收入0.00五、教育支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00
六、其他收入0.00七、文化体育与传媒支出0.00
  八、社会保障和就业支出0.00
  九、医疗卫生与计划生育支出0.00
  十、节能环保支出0.00
  十一、城乡社区支出2,211,703.32
  十二、农林水支出0.00
  十三、交通运输支出0.00
  十四、资源勘探信息等支出0.00
  十五、商业服务业等支出0.00
  十六、金融支出0.00
  十七、援助其他地区支出0.00
  十八、国土海洋气象等支出0.00
  十九、住房保障支出184,404.00
  二十、粮油物资储备支出0.00
  二十一、其他支出0.00
  二十二、债务还本支出0.00
  二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计2,396,107.32本年支出合计2,396,107.32
七、用事业基金弥补收支差额0.00六、结余分配0.00
八、年初结转和结余0.00其中:转入事业基金0.00
其中:经营结余0.00七、年末结转和结余0.00
  其中:经营结余0.00
  其中:年末财政拨款结转和结余0.00
收入总计2,396,107.32支出总计2,396,107.32

 

 

 

四川省成都市武侯区城中村改造推进办公室2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

为加大全区重点工作推进的力度,加快推进城乡统筹促进我去经济又好又快发展,经区委常委会五届二次会议研究决定,成立“成都市武侯区旧场镇改造推进办公室”(成武机编[2007]04号),后更名为“武侯区城中村改造推进办公室”,负责统筹推进金花桥、簇桥、机投桥三个城中村的改造建设。完成整体规划设计方案,结合城中村改造,合理规划建设方案,合理布局业态、物态;根据规划方案做好城中村拆迁安置的组织协调工作;代表区政府运作管理资金、实施基础设施和配套实施建设,把城中村打造为新城区。

2015年重点完成了城中村改造片区B-14地块土地上市工作,拆迁及规划建设等城中村改造工作有序推进中

二、部门概况

成都市武侯区城中村改造推进办公室下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

成都市武侯区城中村改造推进办公室2015年收入决算总额为239.61元,其中:当年财政拨款收入239.61元,事业收入0元,上年结转收入0元。收入决算总额较2014年增加64.91万元,主要原因为财政拨款收入增加。

2015年成都市武侯区城中村改造推进办公室支出决算总额为239.61万元,其中:一般公共服务支出221.17万元,社会保障支出0元,医疗卫生支出0万元,住房保障支出18.44万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加64.91万元,主要原因是由于人员调入,以及工资、公积金、社保等调整,在职人员工资福利支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

成都市武侯区城中村改造推进办公室财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区城中村改造推进事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障成都市武侯区城中村改造推进办公室正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障成都市武侯区城中村改造推进办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

(一)一般公共服务支出221.17万元。主要用于:在职人员工资福利、津补贴、奖金、社保、商品及劳务(包括办公费、邮电费、差旅费等)支出。

(二)教育支出0万元。

(三)社会保障和就业支出0万元。

(四)医疗卫生支出0万元。

(五)住房保障支出18.44万元。主要用于:在职人员住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元,与2014年决算数持平。

2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0万元,与2014年决算数持平。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费0万元,与2014年决算数持平。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我办2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计9.9万元。

(二)政府采购情况

我办2015年无政府采购。

特此说明。

(三)国有资产占有使用情况

我办无车辆及单位价值200万元以上大型设备。

特此说明。

 

 

成都市武侯区城中村改造推进办公室

                                       2016年9月20日

 

四川省成都市武侯区城中村改造推进办公室决算报告.XLS

城中村推进办2015年决算公开文字说明.doc

 

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