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2016年区信访局决算公开

来源:区信访办  录入时间:2017-09-20 14:09  【字体: 】  打印  关闭

2016年决算编制说明

一、部门情况

(一)基本情况

区信访局属于行政单位,执行行政单位会计制度。区信访和群众工作局设置5个科室和1个机构,即办公室、督查督办科、综合调研科、办信接访科、群众工作指导科和武侯区群众工作中心。单位行政编制数5人,临聘人员控制规模数4人。2016年末在职行政编制人员14人,工勤人员1人,临聘人员4人。在职行政编制人员调出1人。

(二)当年取得的主要事业成效

一是狠抓矛盾纠纷排查。坚持采取“全面排查、定期排查、集中排查、专题排查”的原则,深入社区、院落和企业,开展矛盾纠纷排查,使矛盾隐患在基层得到有效化解。二是狠抓领导干部接访。严格按照《武侯区领导干部定期接访、约访、下访实施意见》的要求,协助区级领导每周三区群众工作中心定点接访。三是狠抓初信初访规范。严格落实相关文件规定,加强对群众信访事项的受理、交办、办理、回复、结案、录入、归档等各个环节业务工作的规范。四是狠抓网上信访办理。着力在信访事项“两公开”工作的制度贯彻、责任落实上下功夫,狠抓网上信访的办理。五是狠抓领导包案落实。严格按照区级领导分工,坚持领导包案化解;加大督查工作力度,坚持“多元督查”;坚持逐级负责,严格“链条式调处”等制度加大对群众信访事项的化解处理。六是狠抓重点人员稳控。坚持逐级负责制,坚持信访督导到位、稳控工作到位、化解处理到位,扎实做好重点人员的稳控工作。

二、部门概况

武侯区信访局为一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年信访局本年收入合计584.664233万元,其中:财政拨款收入584.664233万元,占100%;无事业、经营性等其他收入。

2016年信访局本年支出合计584.664233万元,其中:基本支出478.368174万元,占81.82%;项目支出106.296059万元,占18.18%

四、财政拨款收支决算情况

信访局2016年度财政拨款收支总决算584.664233万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加101.45575万元,增长21%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出584.664233万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加101.45575万元,增长21%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

信访局2016年一般公共预算财政拨款支出584.664233万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出507.274381万元,占86.76%;社会保障和就业支出51.097252万元,占8.74%;住房保障支出26.2926万元,占5.4%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2016年决算数为507.274381万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出:2016年决算数为51.097252元,完成预算100%

3.住房保障支出:2016年决算数为26.2926万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

信访局2016年一般公共预算财政拨款基本支出478.368174万元,其中:

人员经费442.843704万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.52447万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区信访局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元。较2015年决算数无变化

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度区信访局未产生“三公”经费。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车及运行维护费支出决算0元;公务接待费支出决算0元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

 

信访局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,信访局机关运行经费支出35.52447万元,比2015年增加20.5507万元,增长137.35%,主要是人员经费的增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,信访局政府采购支出总额25.763193万元,其中:政府采购货物支出25.763193万元。主要用于新办公区办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,信访局公有车辆0辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5..基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

成都市武侯区信访和群众工作局.XLS

 

 

 

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